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533 - Wasserversorgung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 240 691 691 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 240 691 691 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.500 135.000 135.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.500 3.500 3.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.380.850 6.270.232 6.331.755 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.512.140 6.409.424 6.470.946 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -157.050 -155.200 -159.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.100 -9.600 -9.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.249 -2.257 -1.777 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -608 -10.824 -10.824 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.550 -8.150 -8.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -175.557 -186.031 -190.150 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 5.336.583 6.223.393 6.280.796 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -1.600 -1.600 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.600 -1.600 -1.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
5.334.983 6.221.793 6.279.196 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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