367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 15.997 | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 15.997 | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 18.889 | 18.889 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.600 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 845.350 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 461.297 | 428.836 | 428.836 | 401.550 | 401.550 | 846.050 |
3.1 | Personalaufwendungen | -498.200 | -511.700 | -522.300 | -533.050 | -545.050 | -557.300 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -353.000 | -355.300 | -360.650 | -360.650 | -360.650 | -355.700 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -438.653 | -426.500 | -425.477 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.167.000 | -2.349.000 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.850 | -23.500 | -24.250 | -24.250 | -24.250 | -24.250 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.479.703 | -3.666.000 | -3.872.677 | -3.457.950 | -3.469.950 | -3.477.250 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.018.406 | -3.237.164 | -3.443.841 | -3.056.400 | -3.068.400 | -2.631.200 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -429.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-442.351 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-3.460.757 | -3.250.514 | -3.457.191 | -3.069.750 | -3.081.750 | -2.644.550 |