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344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 110.000 110.496 110.496 110.000 110.000 110.000
aufgelöste Sonderposten 0 496 496 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 110.000 110.496 110.496 110.000 110.000 110.000
3.1 Personalaufwendungen -55.450 -55.600 -57.700 -57.950 -59.400 -60.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -194 -1.057 -1.083 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -165.644 -166.657 -168.783 -167.950 -169.400 -170.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -55.644 -56.162 -58.287 -57.950 -59.400 -60.750
8 - kalkulatorische Kosten -194 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-194 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-55.839 -56.162 -58.287 -57.950 -59.400 -60.750
Alle Beträge in EUR



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