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1.100.33.1.0.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 13.050 15.032 15.032 13.050 13.050 13.050
aufgelöste Sonderposten 0 1.982 1.982 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 52.400 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950
2 = anteilige ordentliche Erträge 65.450 27.982 27.982 26.000 26.000 26.000
3.1 Personalaufwendungen -342.500 -358.400 -367.800 -375.750 -384.950 -394.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -777 -4.229 -4.331 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.387.000 -3.475.450 -3.505.450 -3.387.000 -3.387.000 -3.387.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.730.277 -3.838.079 -3.877.581 -3.762.750 -3.771.950 -3.781.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.664.827 -3.810.097 -3.849.598 -3.736.750 -3.745.950 -3.755.300
8 + kalkulatorische Kosten -777 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -777 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.665.605 -3.810.097 -3.849.598 -3.736.750 -3.745.950 -3.755.300
Alle Beträge in EUR



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