221 - Förderschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.039.586 | 1.031.061 | 1.031.034 | 634.200 | 634.200 | 634.200 |
aufgelöste Sonderposten | 421.236 | 424.811 | 424.784 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 327.000 | 327.229 | 327.229 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.800 | 297.750 | 297.950 | 297.950 | 297.950 | 301.800 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 89.900 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.857.986 | 1.757.790 | 1.757.963 | 1.360.900 | 1.360.900 | 1.364.750 |
3.1 | Personalaufwendungen | -2.859.900 | -2.662.700 | -2.766.100 | -2.858.450 | -2.922.550 | -2.987.500 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.074.600 | -4.172.100 | -4.225.900 | -4.055.900 | -4.055.900 | -4.053.300 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.852.903 | -2.390.901 | -2.388.814 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -49.150 | -191.900 | -191.900 | -191.900 | -191.900 | -191.900 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.000 | -77.750 | -83.500 | -83.500 | -83.500 | -83.500 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.912.553 | -9.495.351 | -9.656.214 | -7.189.750 | -7.253.850 | -7.316.200 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.054.567 | -7.737.561 | -7.898.250 | -5.828.850 | -5.892.950 | -5.951.450 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -679.250 | -679.250 | -679.250 | -679.250 | -679.250 | -679.250 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -2.844.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-3.522.067 | -677.250 | -677.250 | -677.250 | -677.250 | -677.250 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-11.576.634 | -8.414.811 | -8.575.500 | -6.506.100 | -6.570.200 | -6.628.700 |