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42 - Sportförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 703.255 733.880 733.880 717.738
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 703.255 733.880 733.880 717.738
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 12.877 12.877 12.877
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 738.250 1.032.950 1.032.950 1.032.950 1.032.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.850 167.600 167.600 167.600 167.600
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 394.800 338.350 72.600 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.245.900 2.242.155 2.019.907 1.949.057 1.932.915
3.1 Personalaufwendungen -3.106.350 -3.374.200 -3.087.750 -3.046.700 -3.076.650
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.956.700 -3.867.050 -3.841.650 -3.841.650 -3.841.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.934.882 -2.753.703 -2.514.928 -2.473.585
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.253.550 -8.568.550 -8.568.550 -8.568.550 -8.568.550
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.622.700 -1.909.950 -1.774.950 -1.774.950 -1.774.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.939.300 -20.654.632 -20.026.603 -19.746.778 -19.735.385
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.693.400 -18.412.478 -18.006.696 -17.797.721 -17.802.469
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 71.800 88.150 88.150 88.150 88.150
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.900 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
8 - kalkulatorische Kosten 0 -2.943.254 -2.767.594 -2.562.622 -2.521.278
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
63.900 -2.872.104 -2.696.444 -2.491.472 -2.450.128
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-15.629.500 -21.284.581 -20.703.140 -20.289.192 -20.252.598
Alle Beträge in EUR



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