1.100.33.1.0.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 52.000 | 52.400 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 65.050 | 65.450 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -313.550 | -342.500 | -306.450 | -309.450 | -312.500 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -777 | -822 | -932 | -805 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.269.000 | -3.387.000 | -3.252.000 | -3.252.000 | -3.252.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.582.550 | -3.730.277 | -3.559.272 | -3.562.382 | -3.565.305 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.517.500 | -3.664.827 | -3.533.272 | -3.536.382 | -3.539.305 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -777 | -822 | -932 | -805 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -777 | -822 | -932 | -805 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.517.500 | -3.665.605 | -3.534.095 | -3.537.314 | -3.540.111 |