315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 78.050 | 98.960 | 98.960 | 98.960 | 98.960 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 20.910 | 20.910 | 20.910 | 20.910 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 432.400 | 432.400 | 432.400 | 432.400 | 432.400 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.700 | 459.200 | 459.200 | 459.200 | 459.200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 86.200 | 119.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 114.600 | 88.450 | 28.950 | 1.000 | 1.000 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 866.050 | 1.291.310 | 1.198.810 | 1.170.860 | 1.170.860 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.904.240 | -2.130.450 | -1.900.350 | -1.890.350 | -1.908.450 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.293.400 | -1.299.250 | -1.298.950 | -1.298.950 | -1.298.950 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -27.677 | -27.845 | -28.234 | -25.427 |
3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.139.350 | -1.702.450 | -1.702.450 | -1.702.450 | -1.702.450 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.550 | -123.550 | -123.550 | -123.550 | -123.550 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.469.140 | -5.287.377 | -5.057.145 | -5.047.534 | -5.062.827 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.603.090 | -3.996.068 | -3.858.335 | -3.876.674 | -3.891.968 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -60.492 | -60.659 | -61.048 | -58.242 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -60.492 | -60.659 | -61.048 | -58.242 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-3.603.090 | -4.056.560 | -3.918.994 | -3.937.722 | -3.950.209 |