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291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -20.650 -6.950 -7.000 -7.050 -7.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1 -1 -1 -1
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -36.250 -22.551 -22.601 -22.651 -22.751
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -36.250 -22.551 -22.601 -22.651 -22.751
8 - kalkulatorische Kosten 0 -1 -1 -1 -1
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -1 -1 -1 -1
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-36.250 -22.553 -22.603 -22.653 -22.753
Alle Beträge in EUR



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