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261 - Theater
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -5.100 -5.250 -5.400 -5.400 -5.550
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -36 -36 -36 -36
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -60.975.600 -61.410.000 -62.145.600 -62.295.600 -62.195.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -60.980.700 -61.415.286 -62.151.036 -62.301.036 -62.201.186
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -60.980.700 -61.415.286 -62.151.036 -62.301.036 -62.201.186
8 - kalkulatorische Kosten 0 -238.917 -658.917 -770.965 -805.106
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -238.917 -658.917 -770.965 -805.106
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-60.980.700 -61.654.203 -62.809.953 -63.072.002 -63.006.292
Alle Beträge in EUR



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